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一、会计电算化与内审(论文文献综述)马伏君[1](2016)在《会计电算化对企业内部控制审计的影响及对策》文中提出现代信息技术的发展推动着会计电算化进程,会计电算化提高了会计工...
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一、浅论审计风险评估(论文文献综述)王瑞[1](2021)在《MX会计师事务所审计质量控制体系研究》文中认为卢思凝[2](2021)在《新三板企业审计风险识别与控制研究——以新...
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一、谈内部审计与民间审计的协调问题(论文文献综述)王恒亮[1](2020)在《民营企业内部审计高质量发展路径研究——以DH集团为例》文中提出随着社会主义市场经济体制的逐步建立和...
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一、集团公司的内部审计(论文文献综述)田雯文[1](2021)在《K制药集团问责型内部审计构建研究》文中研究指明郭盛[2](2021)在《CF铜业集团公司内部审计问题分析》文中...
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一、谈行政事业单位经济责任审计中的资产问题(论文文献综述)张格源[1](2021)在《事业单位领导干部经济责任审计问题及对策研究——以X事业单位为例》文中研究说明杨舒婷[2](...
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一、从审计角度谈农网改造中存在的问题及对策(论文文献综述)陈梦婷[1](2021)在《B电网公司内部审计质量诊断研究》文中研究指明刘昊[2](2020)在《风险管理视角下江西A...
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一、中央银行非现场审计体系的构建(论文文献综述)朱思迪[1](2020)在《工行HN省分行增值型内部审计质量评价体系研究》文中提出受经济全球化的影响,我国市场经济体制趋于多元化...